Quali sono i vari stati possibili nel monitoraggio delle fatture emesse? A cosa corrispondono i colori?

Written by Soufiane Argane

Updated at December 5th, 2024

Gli stati di elaborazione delle fatture emesse sono i seguenti. Sono raggruppati in diversi codici colore:

Nero

In caso di inserimento sul Portale da parte di un fornitore invitato:

Bozza

Rosso

Stato finale e bloccante:
Fattura rifiutata
Fattura rifiutata (risolto)
Fattura non conforme
Fattura non conforme (risolto)
Fattura rifiutata per clearance
Fattura rifiutata per dematerializzazione

La fattura non può essere dematerializzata e non sarà trasmessa al cliente. È richiesta un'azione del fornitore (riemissione di un documento conforme)

Arancione Stato di attesa nell'elaborazione nominale della fattura:
La fattura deve essere confermata dal fornitore
Fattura in fase di controllo da parte del cliente
Se la fattura è "Da confermare", è attesa un'azione del fornitore per proseguire l'elaborazione
Blu Stato di presa in carico dei file caricati sul Portale SY, elaborati dalla piattaforma di dematerializzazione. Questo stato è informativo e temporaneo.
In corso di elaborazione
Verde

Stato informativo di conformità nel processo di elaborazione nominale della fattura:

  • Emessa
  • Ricezione notificata
  • Integrata
  • Caricata
  • In corso di elaborazione
  • Contabilizzata
  • Completata
  • Pronta per il pagamento
  • Inoltrata al contabile
  • Messa in pagamento
  • Pagata

     
Grigio

Stato che fornisce informazioni sull'avanzamento dell'elaborazione da parte del fornitore o del cliente:

Rielaborata (riesecuzione automatica) In corso di trasferimento
In corso di archiviazione Workflow 
(fornitore) In corso di firma In corso di 
clearance Non approvata dal cliente Non 
raffrontata dal cliente Completata dal 
cliente Controversia con il cliente
Bloccata dal cliente

Alcuni stati dipendono

  • dal tuo profilo (Bozza per le fatture inserite come fornitore invitato)
  • dal sistema informatico dei clienti (software contabile): Ricevuta, Integrata, Non approvata, Non raffrontata, Controversia, Bloccata, Pronta per il pagamento, Pagata, ecc.
  • dall'elaborazione della fattura: workflow (fornitore), In corso di firma, In corso di clearance, ecc.

Di conseguenza, il numero di stati inviato e visualizzato da SY può variare in base al tuo profilo, al cliente fatturato e alle fatture